[索引号] | 116108260160889675/2021-01463 | [ 主题分类 ] | 其他 |
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[ 发布机构 ] | 绥德县人民政府办公室 | [ 发文日期 ] | 2021-05-26 |
[ 效力状态 ] | 有效 | [ 文 号 ] | |
[ 名 称 ] | 绥德县妇女联合会 2021年部门综合预算 |
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2021年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2021年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
(一)部门的主要职责
1、坚持正确的政治方向,团结教育全县妇女以及各类妇女组织听党话,跟党走,在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致。
2、围绕县委、县政府的中心任务开展工作,团结、动员全县妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设,在经济发展和社会进步中发挥积极作用。
3、宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策,营造有利于妇女全面发展的社会环境。教育和引导广大妇女积极践行社会主义核心价值观,发扬自尊、自信、自立、自强精神,开展对妇女的科学文化及生产劳动技能培训教育,提高妇女综合素质。宣传表彰优秀妇女典型,培养、推荐女性人才。
4、参与有关法律、法规、规章和政策的制定,参与社会管理和公共服务,推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展规划的实施。
5、维护妇女儿童合法权益,倾听妇女意见,反映妇女诉求,向有关部门提出有效建议,要求并协助有关部门和单位查处侵害妇女儿童权益的行为,为受侵害的妇女儿童提供帮助。
6、关心妇女工作生活,拓宽服务渠道,建设服务阵地,发展公益事业,救助贫困妇女儿童,组织巾帼志愿者参加公益活动。加强与女性社会组织和社会各界的联系,推动全社会妇女儿童和家庭服务。
7、巩固和扩大各界妇女的大团结,加强各行、各业、各界、各阶层妇女联谊,发展各地妇女的友好交往,增进了解和友谊,维护安定团结,促进祖国统一。
8、加强妇女组织自身建设,指导建立健全基层妇女组织。指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作。加强干部队伍建设,提高妇联干部的整体素质。
9、完成县委、县政府及市妇联交办的其他任务。
(二)机构设置
县妇联设置岗位3个:办公室工作岗位、组织工作岗位、权少工作岗位。设主席1名,副主席1名,专职副书记一名
二、2021年度部门工作任务
(一)开展家庭文明建设,促进社会和谐。
1.实施“家庭文明工程”,以绥德家风馆为基地,开展寻找“最美家庭”“最美绿色家庭”活动,举办家庭教育讲座等,引导全县妇女带动家庭成员争做好家庭、涵养好家教、培育好家风,以好的家风支撑起好的社会风气。
2.开展“五美庭院”示范创建行动,引导妇女积极参与美丽乡村建设、农村人居环境整治,以女性的进步带动家庭的文明,让环境变得更加整洁,让乡村变得更加美丽。
(二)继续推进妇女创业就业工作。
1.继续争取巾帼创业就业扶持,鼓励优秀创业妇女做大做强,带动更多的贫困妇女实现就业。
2.针对当前社会需求,开展手工艺、剪纸等实用技能培训。极推进妇女居家就业创业,实现“照顾家庭、脱贫致富”两不误。进一步加大对家政月嫂的培训和宣传力度,使“绥德月嫂”成为绥德妇女创业就业的一张名片。
(三)积极开展评优树模活动。培树“三八红旗手”“巾帼建功标兵”“巾帼文明岗”等先进典型,发挥优秀妇女的示范引领作用,激励妇女创先争优、追赶超越。
(四)深化关爱服务,不断增强妇儿幸福感、获得感。联合社会各方力量,利用春节、三八、六一等重大节日开展各类关爱活动,提升妇女儿童的获得感、幸福感。扎实推进“春蕾计划”、农村妇女“两癌”免费检查和救助、留守妇女儿童关爱服务等项目,持续开展为贫困妇女儿童提供更多更好服务。
(五)强化维权服务,促进社会和谐。做好妇女信访接待工作,争取维权救助资金,大力开展法制宣传教育,加强男女平等基本国策宣传、反家暴法等宣传,提高广大妇女的法制意识和维护自身权益的能力。
(六)完成好县委县政府及上级妇联安排的各项工作。
三、部门预算单位 县妇联属一级预算单位,无下属部门,与2020年一致。
四、部门人员情况说明
截止2020年底,本部门人员编制8人,其中行政编制4人、事业编制4人;实有人员5人,其中行政4人、事业1人。单位管理的离退休人员3人。
第二部分 收支情况
五、2021年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入257.99万元,其中一般公共预算拨款收入257.99万元,政府性基金拨款收入0.00万元,事业收入收入0.00万元,实户资金余额(2020年年底非财政性资金)收入0.00万元,事业单位经营收入收入0.00万元,附属单位上缴收入收入0.00万元,其他自有资金收入0.00万元,上年结转收入0.00万元,2021年本部门预算收入较上年增加155.63万元,主要原因是2021年本部门预算支出257.99万元,其中一般公共预算拨款支出257.99万元,政府性基金拨款支出0.00万元,事业收入支出0.00万元,实户资金余额(2020年年底非财政性资金)支出0.00万元,事业单位经营收入支出0.00万元,附属单位上缴收入支出0.00万元,其他自有资金支出0.00万元,上年结转支出0.00万元,2021年本部门预算支出较上年增加155.63万元,主要原因是增加了村妇联主席待遇预算。
(二)财政拨款收支情况。
2021年本部门财政拨款收入257.99万元,其中一般公共预算拨款收入257.99万元,2021年本部门财政拨款收入较上年增加155.63万元,主要原因是增加了村妇联主席待遇预算。2021年本部门财政拨款支出257.99万元,其中一般公共预算拨款支出257.99万元,2020年本部门财政拨款支出较上年增加155.63万元,主要原因是增加了村妇联主席待遇预算。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2021年本部门当年一般公共预算拨款支出257.99万元,较上年增加155.63万元,增加了152%主要原因是增加了村妇联主席待遇预算。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2021年当年一般公共预算支出257.99万元,其中:
(1)行政运行(2012901)237.58万元,较上年增加140.22万元,增加了144%。主要原因是增加了村妇联主席待遇;
(2)培训支出(2050803)5万元,与上年一致;
(3)机关事业单位养老保险缴费支出(2080505)6.08万元,减少25%,主要原因是单位人员减少。
(4)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)3.04万元;减少了25%,主要原因是单位人员减少。
(5)其他社会保障和就业支出(2089901)0.08万元,与上年持平。
(6)行政单位医疗(2101101)行政单位医疗1.4万元,与上年持平。
(7)住房公积金(2210201)4.81万元,比上年减少12%,主要原因是单位人员减少。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出257.99万元,其中:
工资福利支出(301)62.62万元,较上年减少5.48万元,减少了8%,原因是单位人员减少。
商品和服务支出(302)31.2万元,较上年持平。
对个人和家庭的补助(303)164.17万元,较上年增加164.17万元,增加了100%,主要原因是增加了村妇联主席待遇预算。
(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2021年本部门当年一般公共预算支出257.99万元,其中:
工资福利支出(301)62.62万元,较上年减少5.48万元,减少了8%,原因是单位人员减少。
商品和服务支出(302)31.2万元,较上年持平。
对个人和家庭的补助(303)164.17万元,较上年增加164.17万元,增加了100%,主要原因是增加了村妇联主席待遇预算。
4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。
(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元,与上年一致,其中:2020年和2021年,本部门无因公出国(境)经费预算;2020年和2021年,本部门无公务接待费经费预算;2020年和2021年,本部门无公务用车运行费经费预算。2020年和2021年,本部门无公务用车购置费经费预算。
2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.6万元,减少了3.1万元(减少84%),减少的主要原因是精简会议。
2021年本部门当年一般公共预算安排培训费支出5万元,与上年一致。
本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。本部门无2020年结转的财政拨款会议费支出,本部门无2020年结转的财政拨款培训费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2020年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
本部门2021年无政府采购预算,并已公开空表。
本部门无2020年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2021年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款257.99万元,当年政府性基金预算拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。
2021年,本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排31.20万元,较上年持平。本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
第四部分 公开报表
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