[索引号] 116108260160889675/2021-01459 [ 主题分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 绥德县人民政府办公室 [ 发文日期 ] 2021-05-26
[ 效力状态 ] 有效 [ 文 号 ]
[ 名 称 ] 中共绥德县委宣传部 2021年部门综合预算
中共绥德县委宣传部 2021年部门综合预算
时间:2021-05-26
来源:中共绥德县委宣传部
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第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一)根据市委宣传部和县委的部署,制定全县宣传思想文化工作规划和措施,按照县委统一部署,指导协调全县宣传工作及县直宣传思想文化系统各单位的工作。

(二)统筹协调党的意识形态工作,贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于意识形态工作的决策部署,负责指导组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查。

(三)统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传和理论队伍建设工作,组织推动理论武装工作。

(四)负责规划组织全县思想政治教育工作,负责爱国主义教育和国防教育工作,配合县委组织部做好党员教育工作,会同有关部门研究和改进群众思想政治工作,指导企业思想文化建设。

(五)负责引导社会舆论,把握正确导向,指导协调全县新闻宣传工作,在政治方向和方针、政策方面实行领导。

(六)统筹规划和指导协调全县新闻出版事业和产业发展,管理新闻出版行政事务,监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷业、出版物发行业、管理著作权。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。负责全县新闻记者证的管理。

(七)统筹指导协调互联网宣传和内容管理工作。统筹协调新媒体的建设与管理。指导协调县级融媒体中心建设。

(八)统筹指导协调全县精神文明建设工作,指导协调推进全县群众性精神文明创建。组织实施全县文明单位的检查评比、命名表彰;统筹指导推进全县公民思想道德建设、志愿服务工作。统筹指导推进全县新时代文明实践中心工作。

(九)统筹指导协调推进全县精神文化产品的创作和生产,协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调推动群众文化建设。

(十)统筹规划和指导协调全县电影事业和产业发展。指导监管全县电影制片、发行、放映工作。指导组织实施电影放映和公共服务规划及管理。指导协调全县性重大电影活动。

(十一)对新闻出版、广播影视、文化艺术改革发展提出政策性建议,统筹协调全县文化体制改革、文化事业、文化产业与旅游业发展,负责国有文化资产监管工作,制定扶持文化和旅游产业发展的政策措施。

(十二)统筹协调全县对外宣传工作,指导协调有关部门研究制定对外宣传工作规划。统筹对外传播能力建设,指导对外文化交流工作。协调并会同有关部门做好境外来访记者的服务引导工作;指导协调全县新闻发布工作,推进新闻发言人制度建设。

(十三)协助组织部门了解考察全县宣传思想文化系统各单位副科级以上的领导干部,并提出任免意见。负责全县宣传思想文化系统干部培训和人才工作。负责指导管理全县新闻系列、企业思想政治工作的职称审评工作。

(十四)完成县委、市委宣传部交办的其他任务。

二、2021年度部门工作任务

(一)加强理论学习。服务好县委中心组学习,指导乡镇、部门党委(党组)开展中心组理论学习。

(二)切实改进新闻宣传工作。围绕县委、县政府中心工作,开展宣传报道工作,努力讲好“绥德故事”。

(三)深化精神文明建设。积极培育和践行社会主义核心价值观,开展好绥德县第二届道德模范暨第四届“绥德好人”评选表彰活动。深化精神文明创建活动,积极开展志愿服务活动。深入推进“美丽乡村·文明家园”建设,深入开展移风易俗工作。

三、部门预算单位

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括(见单位明细表):

序号

单位名称

拟变动情况

1

中共绥德县委宣传部

2

融媒体中心

新增

四、部门人员情况说明

截止2020年底,本部门人员编制 80人,其中行政编制10人、事业编制82人;实有人员60人,其中行政9人、事业51人。单位管理的离退休人员26人,其中宣传部2人,融媒体中心24人。

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入584.82万元,其中一般公共预算拨款收入584.82万元,政府性基金拨款收入0.00万元,事业收入收入0.00万元,实户资金余额(2020年年底非财政性资金)收入0.00万元,事业单位经营收入收入0.00万元,附属单位上缴收入收入0.00万元,其他自有资金收入0.00万元,上年结转收入0.00万元,2021年本部门预算收入较上年减少102.6万元,主要原因是压缩日常公用经费;2021年本部门预算支出584.82万元,其中一般公共预算拨款支出584.82万元,政府性基金拨款支出0.00万元,事业收入支出0.00万元,实户资金余额(2020年年底非财政性资金)支出0.00万元,事业单位经营收入支出0.00万元,附属单位上缴收入支出0.00万元,其他自有资金支出0.00万元,上年结转支出0.00万元,2021年本部门预算支出较上年减少102.6万元,主要原因是压缩日常公用经费。

(二)财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入584.82万元,其中一般公共预算拨款收入584.82万元,2021年本部门财政拨款收入较上年减少102.6万元,主要原因是压缩日常公用经费。2021年本部门财政拨款支出584.82万元,其中一般公共预算拨款支出584.82万元,2021年本部门财政拨款支出较上年减少102.6万元,主要原因是压缩日常公用经费。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出584.82万元,较上年减减少102.6万元,主要原因是压缩日常公用经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出584.82万元,其中:

(1)行政运行(2013301)59万元,较上年减少200.24万元,减少77.24 %,主要原因是减少行政运行经费支出。

(2)事业运行(2013350)37.44万元,较上年增加100%,原因是机构改革,新成立单位融媒体中心。

(3)其他宣传事务支出(2013399)386万元,较上年增加10万,增加2.66%,略比上年增加,主要原因是党报党刊征订数增加。

(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)10.6万元,较上年减少10.46万元,原因是机构改革人员变动。

(5)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)5.3万元,较上年减少4.95万元,原因是机构改革人员变动。

(6)行政单位医疗(2101101)4.14万元,与上年增加0.95万元,原因是人员变动。

(7)住房公积金(2210201)7.62万元,较上年减少9.64万元,主要原因是人员变动。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出584.82万元,其中:

工资福利支出(301)100.06万元,较上年减少144万元,减少59%,主要原因是人员变动。

商品和服务支出(302)482.44万元,较上年增加39.5万元,增加8.92%,主要原因是党报党刊经费增加。

对个人和家庭的补助(303)2.32万元,较上年增加1.9万元,原因是人员变动。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出584.82万元,其中:

机关工资福利支出(501)100.06万元,较上年减少144万元,减少59%,主要原因是机构改革人员变动。

机关商品和服务支出(502)482.44万元,较上年增加39.5万元,增加8.92%,主要原因是党报党刊经费增加。

对个人和家庭的补助(509)2.32万元,较上年增加1.9万元,原因是人员变动。

4、2020年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

2021年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出0元,较上年增加减少0.15万元(100%),减少严控 “三公”经费并从总量上进行了压减。其中:因公出国(境)经费0万元;公务接待费0元,减少0.15万元(100%),减少严控 “三公”经费并从总量上进行了压减;公务用车运行费0万元;公务用车购置费0万元。

2021年本部门当年政府性基金安排会议费支出0万元。

2021年本部门当年政府性基金安排培训费支出0万元。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款会议费支出,本部门无2020年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底,本部门实际无车辆,没有单价20万元以上的设备。2020年部门预算未安排购置车辆;未安排购置固定资金和其他资金的相关预算。

八、部门政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算,并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门一般公共预算当年拨款584.82万元,全部进行了部门整体支出绩效目标申报说明。

2021年本部门无2020年结转列权责发生制核算支出。

2021年本部门预算安排扶贫项目0个,涉及扶贫项目资金0万元。

十、机关运行经费安排说明

2021年机关运行经费445万元,较上年增加2.06万元,原因是党报党刊费用增加。2021年本部门无2020年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理 费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用。

3、财政拨款收入:指县财政部门当年拨付的资金。

4、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分  公开报表

2021年宣传部部门公开预决算.xls

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