一、单位情况说明
绥德中学是财政补助的独立核算事业单位,学校执行事业单位会计制度,为二级预算单位。现有在岗职工365人。在校学生近4000人(其中:高中近3000人,初中近1000人)。现有固定资产4248万。
二、主要职责
1、研究拟定全校教育发展战略法,贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2、研究拟定学校发展规划和年度计划,组织实施教育体制和办学体制改革。
3、管理和指导学校基础教育工作;确保普及九年义务教育和高中教育工作。
4、管理学校教育经费,执行财务管理制度。
5、负责和指导学校教职工的思想政治工作,规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作
6、负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。
三、2018年度主要工作任务及目标
1、在认真学习领会上级关于新形势下对教育、对学校发展的新内容,新要求的基础上,立足学校实际,确立发展理念,明确发展目标,创新发展举措,全面谋划学校发展规划。
2、以教师队伍建设为核心,以师德教育为抓手,开展主题教育,严肃师德考核,打造高尚的教师队伍。
3、坚定不移地树立教学为中心,规范教学行为,深化教学改革,
优化过程管理,严肃教学纪律。以“质量立校”为宗旨,促进教师不断提高质量意识和责任意识。
4、以教科研发展为契机,进一步激发教师内在动力,增强科研意识,确保在手课题结题,申报立项新课题,实现课题研究向成果转化,以此促进教育教学质量。
5、进一步完善以年级部管理运行机制,探索科学管理方法,追求精细化管理目标,完善考核评价手段,提高工作效率。
6、继续加强学生的养成教育,以规范促习惯,以习惯促养成,以养成促品质。规范日常活动的引导与约束,以“励笃”精神为核心,力促由良好的养成习惯向校园文化的转变,形成校园文化的亮点。
7、继续强化师生法制安全教育,依法治校,依法施教。完善硬件设施,提高技防力度,切实发挥好作用。加强日常教育管理,扎实开展教育活动,坚持杜绝重大安全事故和人为责任事故的发生,创建平安校园。
8、加强校产管理,细化财务工作,做好后勤保障,提高服务质量。
9、深入实施素质教育,贯彻落实减负规定,扎实开展体育、艺术等社团的教学活动,强化心理与卫生教育。
10、继续研究和探索学校特色发展方向,明确办学理念,理清发展思路,创新工作举措,打造办学特色。
四、学校预(决)算收支编制的相关依据
1.合法性原则。单位预算编制要符合《预算法》和国家其他相关法律、法规,充分体现国家有关方针政策。
2.真实性原则。单位预算编制过程必须以社会经济发展和实现单位职能为依据,预算结果与客观实际尽可能相符。
3.完整性原则。编制单位预算必须实行综合预算、零基预算。
4.平衡性原则。单位预算应本着“量入为出、勤俭支出”的原则,根据现行财务规则的有关规定,统筹安排各项资金,保证当年预算收支平衡。
5.重要性原则。单位预算编制应体现保基本运转、保重点支出、集中财力办大事。
6.根据2017年决算收支情况,结合学校总体工作安排的实际,编制2018年财务预算.
五、单位预决算情况说明
2017年决算收入5916.44,其中,财政拨款收入5840.96万元,事业收入75.48万元,支出5916.44万元,(人员经费支出4446.39万元,日常公用经费支出1231.69万元,学生助学金支出238.36万元),收支平衡。2018年预算收入5436万元,其中财政拨款收入5366万元,事业收入70万元,支出5436万元较上年减少480.44万元,主要原因是单位退休人员退休费转入统筹支出,单位不再预算。其它基本按2017年决算,持平预算。
六、单位国有资产占用情况说明
资产情况:资产总额5254.54万元。其中流动资产1006.53万元,占资产总额19%;固定资产4248.01万元,占资产总额81%。
七、“三公”经费增减变化原因说明:
2017年,我校“三公”经费支出4.65万元,较上年减少1.61万元。其中:因公出国零支出,公务接待支出实现零招待,公务用车支出4.65万元,较上年减少,减少原因主要是2017年我们精打细算,坚决杜绝不必要的“三公经费”支出,2018年预算”三公经费“支出4万元”,较2017年支出4.65万元,略有减少。
八、公务车购置数及保有量
我校现有公务车辆3辆,3辆在运行,未增加购置公务车。
九、政府采购情况说明
2018年我单位无采购支出预算;2017年无采购支出。
十、专业名词解释
1、财政拨款收入:指县财政单位当年拨付的资金。
2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
十一、预算绩效管理情况说明
我县暂时只对50万以上项目实行绩效目标考评,由于我单位无相关项目支出,因此暂时未开展绩效目标评审工作。
十二、政府性基金收支情况说明
我单位无此项收支,空表公示。
十三、国有资本经营预算收支情况说明
我单位无此项收支,空表公示。
二、2017年收支决算表和2018年预算表
(一)2017年收支决算表
绥德中学2017年收支总体情况表 |
|
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|
单位:万元 |
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收入 |
支出 |
项目 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
预算数 |
项目(按支出性质和经济分类) |
预算数 |
一、财政拨款收入 |
5840.96 |
一、一般公共服务支出 |
|
一、基本支出 |
5678.08 |
其中:政府性基金 |
|
二、外交支出 |
|
人员经费 |
4446.39 |
二、上级补助收入 |
|
三、国防支出 |
|
日常公用经费 |
1231.69 |
三、事业收入 |
75.48 |
四、公共安全支出 |
|
二、项目支出 |
238.36 |
四、经营收入 |
|
五、教育支出 |
5916.44 |
基本建设类项目 |
|
五、附属单位上缴收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
行政事业类项目 |
238.36 |
六、其他收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
三、上缴上级支出 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
四、经营支出 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
五、对附属单位补助 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
支出经济分类 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
基本和项目支出合计 |
5916.44 |
|
|
十三、交通运输支出 |
|
工资福利支出 |
3382.09 |
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
商品和服务支出 |
913.56 |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
1605.28 |
|
|
十六、金融支出 |
|
对企事业单位的补贴 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
债务利息支出 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
基本建设支出 |
15.51 |
|
|
十九、住房保障支出 |
|
其他资本性支出 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
其他支出 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
5916.44 |
本年支出合计 |
5916.44 |
用事业基金弥补收支差 |
|
结余分配 |
|
年初结转和结余 |
|
交纳所得税 |
|
基本支出结转 |
|
提取职工福利基金 |
|
项目支出结转和结余 |
|
转入事业基金 |
|
经营结余 |
|
其他 |
|
|
|
年末结转和结余 |
|
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|
基本支出结转 |
|
|
|
项目支出结转和结余 |
|
|
|
经营结余 |
|
|
|
|
|
总计 |
5916.44 |
总计 |
5916.44 |
绥德中学2017年收入总体情况表 |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
合 计 |
5916.44 |
5840.96 |
|
75.48 |
|
|
205 |
教育支出 |
5916.44 |
5840.96 |
|
75.48 |
|
|
20502 |
普通教育 |
5916.44 |
5840.96 |
|
75.48 |
|
|
2050204 |
高中教育 |
5916.44 |
5840.96 |
|
75.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
绥德中学2017年支出总体情况表 |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
合 计 |
5916.44 |
5678.08 |
238.36 |
|
|
|
205 |
教育支出 |
5916.44 |
5678.08 |
238.36 |
|
|
|
20502 |
普通教育 |
5916.44 |
5678.08 |
238.36 |
|
|
|
2050204 |
高中教育 |
5916.44 |
5678.08 |
238.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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绥德中学2017年财政拨款收支总体情况表 |
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|
单位:万元 |
收入 |
支出 |
支出 |
项目 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
项目(按支出性质和经济分类) |
一般公共预算 |
政府性基金 |
一、一般公共预算财政拨款 |
5840.96 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
一、基本支出 |
5602.6 |
|
二、政府性基金财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
人员经费 |
4446.39 |
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
日常公用经费 |
1156.21 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
二、项目支出 |
238.36 |
|
|
|
五、教育支出 |
5840.96 |
5840.96 |
|
基本建设类项目 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
行政事业类项目 |
238.36 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
支出经济分类 |
|
— |
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
工资福利支出 |
3382.09 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
商品和服务支出 |
838.08 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
1605.28 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
对企事业单位的补贴 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
债务利息支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
基本建设支出 |
15.51 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
其他资本性支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
其他支出 |
|
|
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|
二十、粮油物资储备支出 |
|
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|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
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|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
5840.96 |
本年支出合计 |
5840.96 |
5840.96 |
|
本年支出合计 |
5840.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
财政拨款结转和结余 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
|
基本支出结转 |
|
|
|
基本支出结转 |
|
|
二、政府性基金财政拨款 |
|
项目支出结转和结余 |
|
|
|
项目出结转和结余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
5840.96 |
总计 |
5840.96 |
5840.96 |
|
总计 |
5840.96 |
|
绥德中学2017年一般公共决算财政拨款支出情况表 |
|
|
|
|
单位:万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合 计 |
5840.96 |
5602.6 |
238.36 |
|
|
205 |
教育支出 |
5840.96 |
5602.6 |
238.36 |
|
|
2050202 |
普通教育 |
5840.96 |
5602.6 |
238.36 |
|
|
2050204 |
高中教育 |
5840.96 |
5602.6 |
238.36 |
|
|
绥德中学2017年一般公共决算财政拨款基本支出情况表 (按支出经济分类) |
|
|
|
|
单位:万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
3382.09 |
|
|
30101 |
基本工资 |
1609.81 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
47.43 |
|
|
30103 |
奖金 |
468.88 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
775.48 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
480.49 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
838.08 |
|
|
30201 |
办公费 |
89.57 |
|
|
30202 |
印刷费 |
36.98 |
|
|
30203 |
咨询费 |
3.5 |
|
|
30205 |
水费 |
20.22 |
|
|
30206 |
电费 |
83.15 |
|
|
30208 |
取暖费 |
85.04 |
|
|
30209 |
物业费 |
83.01 |
|
|
30211 |
差旅费 |
37.8 |
|
|
30213 |
维修(护)费 |
111.34 |
|
|
30214 |
租赁费 |
8.53 |
|
|
30216 |
培训费 |
28.43 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
0 |
|
|
30225 |
专用燃料费 |
6.64 |
|
|
30226 |
劳务费 |
107.84 |
|
|
30228 |
工会经费 |
40 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.65 |
|
|
30239 |
其它交通费用 |
5.94 |
|
|
30282 |
专项业务费 |
28.5 |
|
|
30295 |
中高考费用 |
5.48 |
|
|
30298 |
宣传费 |
39.75 |
|
|
30299 |
其它商品和服务支出 |
11.71 |
|
|
303 |
个人和家庭的补助 |
1605.28 |
|
|
309 |
基本建设支出 |
15.51 |
|
|
|
合计 |
5840.96 |
|
|
2017年一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表
单位:万元 |
|
|
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 |
会议费 |
培训费 |
|
|
小计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
|
|
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
|
|
4.65 |
0 |
4.65 |
4.65 |
0 |
0 |
0 |
28.43 |
|
|
无财政拨款安排的三公经费支出,也无其他资金的三公经费支出 |
|
2017年政府性基金预算收支表 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
收入 |
支 出 |
|
项目 |
预算数 |
支出功能分科目(按大类) |
预算数 |
支出经济科目(按大类) |
预算数 |
|
一、政府性基金拨款 |
|
一、科学技术支出 |
|
一、人员经费和公用经费支出 |
0.00 |
|
|
|
二、文化体育与传媒支出 |
|
工资福利支出 |
|
|
|
|
三、社会保障和就业支出 |
|
商品和服务支出 |
|
|
|
|
四、节能环保支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
五、城乡社区支出 |
|
二、专项业务经费支出 |
0 |
|
|
|
六、农林水支出 |
|
工资福利支出 |
|
|
|
|
七、交通运输支出 |
|
商品和服务支出 |
|
|
|
|
八、资源勘探信息等支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
九、商业服务等支出 |
|
对企事业单位的补助 |
|
|
|
|
十、金融支出 |
|
转移性支出 |
|
|
|
|
十一、其他支出 |
|
债务利息支出 |
|
|
|
|
十二、转移性支出 |
|
基本建设支出 |
|
|
|
|
十三、债务还本支出 |
|
其他资本性支出 |
|
|
|
|
十四、债务付息支出 |
|
其他支出 |
|
|
|
|
十五、债务发行费用支出 |
|
三、上缴上级支出 |
|
|
|
|
|
|
四、事业单位经营支出 |
|
|
|
|
|
|
五、对附属单位补助支出 |
|
|
本年收入合计 |
0 |
本年支出合计 |
0.00 |
本年支出合计 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017年国有资本经营收支情况表 |
|
单位:万元 |
|
预算科目 |
预算数 |
预算科目 |
预算数 |
利润收入 |
0 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
0 |
股利、股息收入 |
0 |
国有企业资本金注入 |
0 |
产权转让收入 |
0 |
国有企业政策性补贴 |
0 |
清算收入 |
0 |
金融国有资本经营预算支出 |
0 |
其他国有资本经营预算收入 |
0 |
其他国有资本经营预算支出 |
0 |
本 年 收 入 合 计 |
0 |
本 年 支 出 合 计 |
0 |
|
|
|
|
|
(二)2018年收支预算表
绥德中学2018年收支总体情况表 |
|
|
|
|
单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
项目 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
预算数 |
项目(按支出性质和经济分类) |
预算数 |
一、财政拨款收入 |
5366 |
一、一般公共服务支出 |
|
一、基本支出 |
5255.81 |
其中:政府性基金 |
|
二、外交支出 |
|
人员经费 |
4455.81 |
二、上级补助收入 |
|
三、国防支出 |
|
日常公用经费 |
800 |
三、事业收入 |
70 |
四、公共安全支出 |
|
二、项目支出 |
180.19 |
四、经营收入 |
|
五、教育支出 |
5436 |
基本建设类项目 |
|
五、附属单位上缴收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
行政事业类项目 |
180.19 |
六、其他收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
三、上缴上级支出 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
四、经营支出 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
五、对附属单位补助 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
支出经济分类 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
基本和项目支出合计 |
5436 |
|
|
十三、交通运输支出 |
|
工资福利支出 |
3400 |
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
商品和服务支出 |
750 |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
1200 |
|
|
十六、金融支出 |
|
对企事业单位的补贴 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
债务利息支出 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
基本建设支出 |
86 |
|
|
十九、住房保障支出 |
|
其他资本性支出 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
其他支出 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
5436 |
本年支出合计 |
5436 |
用事业基金弥补收支差 |
|
结余分配 |
|
年初结转和结余 |
|
交纳所得税 |
|
基本支出结转 |
|
提取职工福利基金 |
|
项目支出结转和结余 |
|
转入事业基金 |
|
经营结余 |
|
其他 |
|
|
|
年末结转和结余 |
|
|
|
基本支出结转 |
|
|
|
项目支出结转和结余 |
|
|
|
经营结余 |
|
|
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|
|
总计 |
5436 |
总计 |
5436 |
|
|
|
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|
|
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|
|
绥德中学2018年收入总体情况表 |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
其他收入 |
|
合计 |
5436 |
5366 |
|
70 |
|
|
205 |
教育支出 |
5436 |
5366 |
|
70 |
|
|
20502 |
普通教育 |
5436 |
5366 |
|
70 |
|
|
2050204 |
高中教育 |
5436 |
5366 |
|
70 |
|
|
绥德中学2018年支出总体情况表 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
合 计 |
5436 |
5255.81 |
180.19 |
|
|
205 |
教育支出 |
5436 |
5255.81 |
180.19 |
|
|
20502 |
普通教育 |
5436 |
5255.81 |
180.19 |
|
|
2050204 |
高中教育 |
5436 |
5255.81 |
180.19 |
|
|
绥德中学2018年财政拨款收支总体情况表 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
收入 |
支出 |
支出 |
项目 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
一般公共预算 |
政府性基金 |
项目(按支出性质和经济分类) |
一般公共预算 |
政府性基金 |
一、一般公共预算财政拨款 |
5366 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
一、基本支出 |
5185.81 |
|
二、政府性基金财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
人员经费 |
4455.81 |
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
日常公用经费 |
730 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
二、项目支出 |
180.19 |
|
|
|
五、教育支出 |
5366 |
|
基本建设类项目 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
行政事业类项目 |
180.19 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
支出经济分类 |
— |
— |
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
工资福利支出 |
3400 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
商品和服务支出 |
680 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
对个人和家庭的补助 |
1200 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
对企事业单位的补贴 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
债务利息支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
基本建设支出 |
86 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
其他资本性支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
5366 |
本年支出合计 |
5366 |
|
本年支出合计 |
5366 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
财政拨款结转和结余 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
|
基本支出结转 |
|
|
基本支出结转 |
|
|
二、政府性基金财政拨款 |
|
项目支出结转和结余 |
|
|
项目支出结转和结余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
5366 |
总计 |
5366 |
|
总计 |
5366 |
|
绥德中学2018年一般公共预算财政拨款支出情况表 |
|
|
|
|
单位:万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合 计 |
5366 |
5185.81 |
180.19 |
|
|
205 |
教育支出 |
5366 |
5185.81 |
180.19 |
|
|
20502 |
普通教育 |
5366 |
5185.81 |
180.19 |
|
|
2050204 |
高中教育 |
5366 |
5185.81 |
180.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
绥德中学2018年一般公共预算财政拨款基本支出情况表 (按支出经济分类) |
|
|
|
|
|
|
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
3400 |
|
|
30101 |
基本工资 |
1609.81 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
47.43 |
|
|
30103 |
奖金 |
468.88 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
775.48 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
498.4 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
680 |
|
|
30201 |
办公费 |
89.57 |
|
|
30202 |
印刷费 |
36.98 |
|
|
30203 |
咨询费 |
3.5 |
|
|
30205 |
水费 |
20.22 |
|
|
30206 |
电费 |
83.15 |
|
|
30208 |
取暖费 |
85.04 |
|
|
30209 |
物业费 |
83.01 |
|
|
30211 |
差旅费 |
37.8 |
|
|
30213 |
维修(护)费 |
53.26 |
|
|
30214 |
租赁费 |
8.53 |
|
|
30216 |
培训费 |
28.43 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
0 |
|
|
30225 |
专用燃料费 |
6.64 |
|
|
30226 |
劳务费 |
7.84 |
|
|
30228 |
工会经费 |
40 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.65 |
|
|
30239 |
其它交通费用 |
5.94 |
|
|
30282 |
专项业务费 |
28.5 |
|
|
30295 |
中高考费用 |
5.48 |
|
|
30298 |
宣传费 |
39.75 |
|
|
30299 |
其它商品和服务支出 |
11.71 |
|
|
303 |
个人和家庭的补助 |
1200 |
|
|
309 |
基本建设支出 |
86 |
|
|
|
合计 |
5366 |
|
|
|
|
|
|
|
绥德中学2018年一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
|
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 |
会议费 |
培训费 |
|
|
小计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
|
|
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
|
|
4 |
0 |
4 |
4 |
0 |
0 |
5 |
28 |
|
|
无财政拨款安排的三公经费支出,也无其他资金的三公经费支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年政府性基金预算收支表 |
|
|
|
|
单位:万元 |
收入 |
支 出 |
项目 |
预算数 |
支出功能分科目(按大类) |
预算数 |
支出经济科目(按大类) |
预算数 |
一、政府性基金拨款 |
|
一、科学技术支出 |
|
一、人员经费和公用经费支出 |
0.00 |
|
|
二、文化体育与传媒支出 |
|
工资福利支出 |
|
|
|
三、社会保障和就业支出 |
|
商品和服务支出 |
|
|
|
四、节能环保支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
|
|
|
五、城乡社区支出 |
|
二、专项业务经费支出 |
0 |
|
|
六、农林水支出 |
|
工资福利支出 |
|
|
|
七、交通运输支出 |
|
商品和服务支出 |
|
|
|
八、资源勘探信息等支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
|
|
|
九、商业服务等支出 |
|
对企事业单位的补助 |
|
|
|
十、金融支出 |
|
转移性支出 |
|
|
|
十一、其他支出 |
|
债务利息支出 |
|
|
|
十二、转移性支出 |
|
基本建设支出 |
|
|
|
十三、债务还本支出 |
|
其他资本性支出 |
|
|
|
十四、债务付息支出 |
|
其他支出 |
|
|
|
十五、债务发行费用支出 |
|
三、上缴上级支出 |
|
|
|
|
|
四、事业单位经营支出 |
|
|
|
|
|
五、对附属单位补助支出 |
|
本年收入合计 |
0 |
本年支出合计 |
0.00 |
本年支出合计 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年国有资本经营收支情况表 |
|
单位:万元 |
|
预算科目 |
预算数 |
预算科目 |
预算数 |
利润收入 |
0 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
0 |
股利、股息收入 |
0 |
国有企业资本金注入 |
0 |
产权转让收入 |
0 |
国有企业政策性补贴 |
0 |
清算收入 |
0 |
金融国有资本经营预算支出 |
0 |
其他国有资本经营预算收入 |
0 |
其他国有资本经营预算支出 |
0 |
本 年 收 入 合 计 |
0 |
本 年 支 出 合 计 |
0 |
|
|
|
|
|
|