[索引号] | 116108260160889675/2020-05461 | [ 主题分类 ] | 其他 |
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[ 发布机构 ] | 绥德县人民政府办公室 | [ 发文日期 ] | 2021-09-23 |
[ 效力状态 ] | 有效 | [ 文 号 ] | |
[ 名 称 ] | 绥德县名州镇人民政府 2019年决算公开 |
一、部门主要职责及机构设置
(一)部门的主要职责
1、全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策,加强对农业和农村工作的领导;执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。
2、研究制定全镇经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划,并组织实施。
3、做好镇党务工作、群众民生等其他方面的工作。
4、抓好武装、妇联、共青团等群众组织工作。
5、做好安全生产、市场监管、环境保护、扶贫开发等工作,协调经济社会各项事业稳步发展。
6、实施美丽乡村、文明家园建设,积极开展社会主义精神文明建设。
7、强化宣传引导和民风教育,指导开展镇风、村风、家风建设,建设和谐农村人居环境。
8、做好民主法制宣传教育,加强社会治安综合治理,完善农村治安防控体系。
9、做好信访工作,畅通诉求渠道,及时掌握社情民意,排查化解矛盾纠纷。
10、深入贯彻落实中省市关于开展扫黑除恶专项斗争工作精神。
11、办理上级人民政府交办的其他事项。
(二)机构设置
名州镇人民政府是行政单位,经费形式为财政全额拨款。下设有六办三站一中心,其中包括:党政办公室、人大主席团办公室、经济发展(市场监管)办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室、社会保障服务站、退役军人服务站、经济综合服务站、公共事业服务中心。
二、部门决算单位构成
纳入本镇2019年部门决算编制范围的单位包括本级及所属10个单位:
序号 |
单位名称 |
1 |
名州镇人民政府本级(机关) |
2 |
党政办公室(加挂财政所牌子) |
3 |
人大主席团办公室 |
4 |
经济发展(市场监管)办公室 |
5 |
社会事务管理办公室(加挂民政工作站牌子) |
6 |
维护稳定办公室(加挂社会治安综合治理委员会办公室、司法所牌子) |
7 |
宣传科教文卫办公室 |
8 |
经济综合服务站 |
9 |
社会保障服务站 |
10 |
公用事业服务站 |
11 |
退役军人服务站 |
三、2019年度单位工作完成情况
(一)全力抓好收支工作,保障全年目标任务圆满完成。积极向上争取资金,不断优化支出结构,全力做到应保尽保。
(二)认真完成脱贫攻坚领导小组交办的各项任务,起到资金保障协调组应有的作用,特别是要做好涉农资金的整合和拨付工作。
(三)实施预算绩效管理,将预算绩效逐步融入贯彻到财政预算执行全过程;完善细化预算编制,做到内容精细化、预算全面化、目标绩效化;提高预算执行水平,强化预算约束,提高预算执行的均衡性;加大存量资金盘活力度,减少财政资金结余结转。
(四)不断提高对各项民生工程资金的监督,特别对重大惠民项目要“跟紧盯死”保证不出问题。
(五)严防政府债务风险,贯彻落实中省市关于管控和化解地方政府性债务要求,严格债务风险评估和预警,切实加强政府债务管理。
(六)进一步落实“一岗双责”和党风廉政建设主体责任,把纪律挺在前面。特别是在资金拨付和工程验收上,要守住底线,不踩红线。
(七)认真对照追赶超越目标,积极寻找差距,拿出整改方案,力争做到追赶超越发展。同时不断深化财政体制机制改革。
(八)坚定不移地开展精准脱贫工作,在精准识别的基础上,严格按照县上要求“指哪打哪”,不另搞一套,做到真心帮、安心帮、决心帮,使脱贫工作如期完成。
四、单位人员情况说明
截止2019年年底名州镇人民政府总编制152名,实有188人。 行政编制86人,实有80人。事业编制66人,实有108人。无离退休人员(移交社保中心)。
五、部门决算收支情况说明
(一)2019年度收入支出总体情况说明
1.本年度一般公共预算拨款收入3444.35万元,支出决算数为3444.35万元。其中:基本支出2669.67万元(主要包括在职人员全年工资,津贴,医保,生育保险,退休工资,取暖费,降温费等;日常公用经费主要包括办公费,差旅费,电话费等),项目支出775.08万元,全年收支平衡。
2.本年度本镇财政支出共计3444.35万元。其中:一般公共服务支出1718.16万元,文化旅游体育与传媒支出43.27万元,社会保障和就业支出33.21万元,卫生健康支出50.24万元,城乡社区支出775.08万元,农林水支出304.26万元,住房保障支出210.12万元。
3、一般公共预算财政拨款支出情况。(按功能分类科目)
2019年当年决算支出344.35万元,其中:
(1)人大事务行政运行(2010101)102.79万元,较上年增加0.79万元,增加0.76%,主要原因是机构调整等。
(2)政府办公室及相关机构事务财政运行(2010301)1275.33万元,较上年减少5.33万元,减少0.04%,主要原因是机构调整等。
(3)其他财政事务运行(2010699)71.96万元,较上年增加0.2万元,增加0.27%,主要原因是机构调整等。
(4)党群团体事务行政运行(2012901)226.42万元,较上年增加0.23万元,增加0.1%,主要原因是机构调整等。
(5)党委办公室及相关机构事务行政运行(2013101)41.67万元,较上年增加2.5万元,增加6.0%,主要原因是机构调整等。
(6)文化体育与传媒广播(2070804)43.27万元,较上年增加0.96万元,增加2.21%,主要原因是机构调整等。
(7)社会保障和就业支出(20805)343.21万元,较上年增加1.35万元,增加0.39%,主要原因是缴费比例变化。
(8)行政单位医疗支出(2101101)50.24万元,较上年增加1.54万元,增加3.06%,主要原因是政策变动。
(9)农林水支出(213)304.26万元,较上年减少1.4万元,减少0.46%,主要原因是基础设施建设资金及农村税改经费有所减少。
(10)住房公积金(2210201)210.12万元,较上年增加6.06万元,增加2.88%,主要原因人员增加比例调整。
(11)城乡社区支出(2120303)775.08万元,较上年增加6.86万元,增加0.89%,主要原因是加强城乡基础设施建设。
(12)农村综合改革(2130705)277.50万元,较上年增加2.86万元,增加1.02%,主要原因是机构调整。
4、一般公共预算财政拨款基本支出情况。(按经济分类科目)
2019年当年决算支出3444.35万元,其中:
工资福利支出(301)2099.85万元,较上年增加15.43元,主要原因人员增加工资调整。
商品和服务支出(302)524.32万元,较上年减少4万元。
对个人和家庭补助支出(303)277.5万元,较上年减少5万元,根据相关政策调整。
5、政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。
6、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算收支。
(三)2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2019年我单位“三公” 经费支出3.6万元,比2018减少0.01万元。公务用车运行维护费支出3.6万元,比2018减少0.01万元,变化主要原因是从严控制公务用车运行维护费,全年无因公出国(境)费用发生。
2、2019年无培训费支出。
3、2019年我单位无会议费。
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